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彩神网2015年财政收支预算编报说明

时间:2015-07-07 18:55:49 来源:

2015年,是十二五计划的最后〖一年,是新《预算法》颁布实施的第一年,是全面深化财税¤体制改革的关键一年,也将是财政仍较困难的一年。经济增◣速放缓,房地产市场低迷,企业ω产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转,经济发展已进入低速增长新常态,财政收入增长将进一步放缓。在支出方面,既要应对提高干部职工→工资和公车改革支出等↑硬性支出增加的新情况,又要适当提高职工医疗保险金、住房公积金的标准,同时我县市『政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2015年我县财政收支矛盾较突出,压力比较大,收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持政府财政工作,继续树立过紧ㄨ日子的思想,厉行节约,反对浪费,共同维护我看好财政经济来之不易的局面。

按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收◣支平衡的原则,2015年一般√公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹安排如下:

(一)一般公共预算

1、收入安排

2015年一般公共财政预算收入安排6.2亿元,较上年决▽算增长11.5%。其中税收收入安排4.84亿元,较上年决算增⌒ 长14.4%;非税收入安排1.36亿元,较上年决算增长2.3%。

2、支出安排

2015年一ぷ般公共预算财力收入为24.39亿元,其□ 中一般公共预算收入6.2亿元,各项转移性收入18.19亿元。根据收支平衡原则▂,一般公共财政预算支出安排24.39万元,按功能分类安排】情况如下:                

(1)一般公共服务支出安排8574万元,较去年预算下降28.1%。

(2)国防支◥出安排17万元,较去█年预算增长325%。

(3)公共安◣全支出安排5094万元,较去年预算增长3.5%。

(4)教育支出安排≡97596万元,较去年预算增长2.4%。

(5)科学技术支出安排475万元,较去年预算增长1.3%。

(6)文化体育与传媒支出安排2082万元,较去年预算减少18.1%。

(7)社会保╳障和就业支出安排44015万元,与去年ξ持平。

(8)医疗卫生支出安排40847万元,较去年预算增长10.1%。

(9)节能环保支出安▓排695万元,较去年预算增长1.5%。

(10)城乡社区事务支出安排2140万元,较去年预算增长5.6%。

(11)农林水事务支出安排24917万元,较去年预算增长1.3%。

(12)交通运输支出安排558万元,较去年预算增长3.1%

(13)资源勘探电力等事务支出安排1606万元,较去年预算减少3.4%。

(14)商业服务等事务支出安排164万元,较去年预算下降21.2%。

(15)国♂土气象等事务安排支出1192万元,较去年预算增长286%。

(16)住房保障支出』安排3100万元,较去年预算增长10.7%。

(17)粮油物质储备管理事务支出安排150万元,下降24.3%。

(18)预备费3500万元,与去年持平。

(19)国债还本付息支出130万元,较去年增长100%。

(20)其他支出支出安排900万元,与去年持平。

(二)政府性基金预算

2015年政府性基金预算收入安排13000万元。按照收支平衡的原则,政府性基金预算支出安排13000元。收支项ξ 目安排情况:

1、政府住房基金支出60万元。

2、 国有土地使用权出让收入安排的支出11895万元。

3、国有土◇地收益基金支出125万元。

4、农业土地开发资金支出320万元。

5、城市基础⌒设施配套费安排的支出460万元。

6、新型墙体材料专项基金支出140万元。

   (三)国有资本经营预算

    经过多年的改革改制,目前我县已没有县级国有企业,所以也没有国有资⊙本经营收入。